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2025年武冈市住房保障服务中心部门预算公开说明
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2025-03-14 11:04
来源:市财政局 更新时间: 2025-03-14 11:04
作者:市财政局

2025年武冈市住房保障服务中心部门预算公开说明

第一部分2025部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算支出

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家和上级有关房产管理的政策和法律法规,研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则;拟定房产业的发展战略,中长期规划,产业政策以及房产业规章制度并监督执行;负责全市房屋调查统计工作。

2、负责全市房屋管理,依法保护房地产合法权益。

3、负责房产市场管理,规范房产市场行为。指导燃气的供应和管理工作。

4、参与城镇住房制度改革,制定并落实廉租住房制度。

5、负责全市直管公房和危旧房屋的改造工作。

6、参与城镇房产开发管理,规范物业管理,负责住宅区房屋公用部位和共同设施设备维修资金的归集和管理。

7、负责全市直管公房的经营管理。

8、指导城镇房屋维修养护工作,负责全市危旧房屋的安全鉴定和全市白蚁防治工作。

9、负责市本级房产行政违法行为的查处;负责全市房产管理行政复议工作。

(二)机构设置。

根据编委核定,我单位内设5个股室,所属二级单位4个。

内设股室分别是综合股、业务股、计财股、直管公房股、保障性住房管理股。

所属二级单位分别是武城房管所、白蚁防治所、监察中队、交易所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、武冈市住房保障服务中心部门本级

2、武城房管所、白蚁防治所、监察中队、交易所4个二级机构预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025单位收入预算495.71万元,其中,一般公共预算拨款495.71万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元收入较去年增加51.93万元,主要是因为工资调增、基础绩效奖纳入年初预算,人员经费增加以及本年度增加了白蚁防治药剂费。

(二)支出预算:2025单位支出预算495.71万元,其中,城乡社区支出475.79万元,社会保障和就业支出19.92万元。支出较去年增加51.93万元,主要是因为工资调增、基础绩效奖纳入年初预算,人员经费增加以及本年度增加了白蚁防治药剂费。

四、一般公共预算拨款支出

2025单位一般公共预算拨款支出预算495.71万元,

其中,城乡社区支出475.79万元,95.98%社会保障和就业支出19.92万元,占4.02%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025单位基本支出预算数214.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025单位项目支出预算280.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中公共租赁住房后续运营与管理工作经费支出2.00万元,主要用于公共租赁住房年度审核、房屋分配、租赁补贴发放、租金收缴、维护维修等工作方面的开支;住房保障服务中心二级机构人员经费268.80万元,主要用于二级机构人员的工资、奖金、五险两金等方面开支;白蚁防治药剂费10.00万元,主要用于白蚁防治药品、设备购买以及全市白蚁防治的工作等方面开支。

五、政府性基金预算支出

2025单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025单位机关运行经费25.60万元,比上年预算增加0.40万元,上升1.59%,主要是因为本年度增加了一名退休人员,福利费以及退休党员活动经费较上年增加。

(二)三公经费预算:2025单位三公经费预算数为1.10万元,其中,公务接待费1.10万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025三公经费预算2024预算数持平,主要是因为我单位公务接待费每年变化不大。

(三)一般性支出情况:2025单位会议费预算0.00万元培训费预算0.00万元拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0.00万元

(四)政府采购情况:2025单位政府采购预算总额0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本单位共有公务用0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025部门整体支出绩效目标的金额为495.71万元,其中,基本支出214.91万元,项目支出280.80万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025部门预算表

附件:2025年武冈市住房保障服务中心部门预算公开表

302004__2025年武冈市住房保障服务中心部门预算公开表



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