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2025年双牌镇人民政府部门预算公开
  • 来源:双牌镇
  • 作者:双牌镇
  • 更新时间: 2025-03-12 16:37
来源:双牌镇 更新时间: 2025-03-12 16:37
作者:双牌镇
目  录
  第一部分 部门预算编报说明
一、部门基本概况
   (一)职能职责
   (二)机构设置

二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
  (一)职能职责
  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
  10、承办市人民政府交办的其它事项。

  (二)机构设置  
  根据编委核定,所属二级单位6个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
  所属单位分别是双牌镇财政所、双牌镇综合行政执法大队、双牌镇社会事务服务中心、双牌镇农业综合服务中心、双牌镇生态事务中心、双牌镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成
 本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
  1、双牌镇人民政府镇机关本级预算
  2、双牌镇财政所预算
  3、双牌镇综合行政执法大队预算
  4、双牌镇社会事务服务中心预算
  5、双牌镇农业综合服务中心预算
  6、双牌镇生态事务中心预算
  7、双牌镇退役军人服务站预算

三、部门收支总体情况
  (一)收入预包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1214.46万元,其中,一般公共预算拨款1214.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加194.67万元,主要是一工资普调,人员类经费增加;二大力发展乡村振兴,预算资金增加。
  (二)支出预算:2025年本部门支出预算1214.46万元,其中:一般公共服务支出1114.36万元,社会保障和就业支出100.09万元。支出较去年增加194.67万元,主要是一工资普调,人员类经费增加;二大力发展乡村振兴,预算资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

  2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1214.46万元。其中,一般公共服务支出1114.36万元,占91.76%;社会保障和就业支出100.09万元,占8.24%。具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1140.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
  (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数73.56万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设等,其中:按项目管理的商品和服务支出73.56万元。

五、政府性基金预算支出
  没有政府性基金预算,双牌镇人民政府2025年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明   
  (一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1040.8万元,比上年预算增加105.45万元,上升11%,主要是人员增加,工资普调,人员经费增加。
  (二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元)。因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算比去年减少3.9万元,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费支出。
  (三)政府采购情况:2025年本部门机关本级行政事业单位暂无采购预算,预算总额0元。
  (四)国有资产占有使用及新增资产配置情况:有公车和大型设备:截至2024年12月31日,武冈市双牌镇共有车辆2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
 (五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1214.46万元,其中,基本支出1140.9万元。项目支出73.56万元,无重点项目预算的绩效目标,整体绩效目标与部门整体支出年度绩效目标详见报表。

七、名词解释
  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二)“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 附件:武冈市双牌镇2025年度部门预算公开表格

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