本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、双牌镇人民政府镇机关本级预算
2、双牌镇财政所预算
3、双牌镇综合行政执法大队预算
4、双牌镇社会事务服务中心预算
5、双牌镇农业综合服务中心预算
6、双牌镇生态事务中心预算
7、双牌镇退役军人服务站预算
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1214.46万元,其中,一般公共预算拨款1214.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加194.67万元,主要是一工资普调,人员类经费增加;二大力发展乡村振兴,预算资金增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1214.46万元,其中:一般公共服务支出1114.36万元,社会保障和就业支出100.09万元。支出较去年增加194.67万元,主要是一工资普调,人员类经费增加;二大力发展乡村振兴,预算资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1214.46万元。其中,一般公共服务支出1114.36万元,占91.76%;社会保障和就业支出100.09万元,占8.24%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1140.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数73.56万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设等,其中:按项目管理的商品和服务支出73.56万元。
五、政府性基金预算支出
没有政府性基金预算,双牌镇人民政府2025年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1040.8万元,比上年预算增加105.45万元,上升11%,主要是人员增加,工资普调,人员经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元)。因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算比去年减少3.9万元,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费支出。
(三)政府采购情况:2025年本部门机关本级行政事业单位暂无采购预算,预算总额0元。
(四)国有资产占有使用及新增资产配置情况:有公车和大型设备:截至2024年12月31日,武冈市双牌镇共有车辆2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1214.46万元,其中,基本支出1140.9万元。项目支出73.56万元,无重点项目预算的绩效目标,整体绩效目标与部门整体支出年度绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
附件:武冈市双牌镇2025年度部门预算公开表格